Как выставить счет в долларах в 1с 83

Как выставить счет на оплату в евро в 1С 8.3?

С клиентом открыт паспорт сделки, платит в евро, необходимо выставить счет в евро с указанием необходимых реквизитов для оплаты. Вопрос:

Подскажите пожалуйста как произвести настройку программы 1С 8.3 чтобы в выставляемых клиентам счетах в ЕВРО в реквизитах организации была необходимая информация о валютном счете (транзитном) для возможности оплаты счета клиентом.

Информация об открытом валютном счете содержится в справочнике об организации, в разделе иностранные банковские счета (с указанием банков бенефициара и корреспондента, SWIFTов). При выставлении счета клиенту программа не позволяет выбрать счет из раздела иностранные банковские счета, а только из раздела банковские счета. Добавление информации о валютном счете в раздел банковские счета не представляется возможным, т.к. в этом разделе программой не предусмотрена возможность заполнения необходимых данных о банке бенефициаре и коррекспонденте и SWIFTах.

Как выставить счет на оплату в 1С 8.3

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.3.

Формирование счета на оплату

Счет на оплату в 1С Бухгалтерия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.

Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.

Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Вариант №1: Предоплата

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.

В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.

В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.

Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».

Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».

Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Печать счета на оплату

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.

При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8.3 форматов файлов.

Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».

Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.

Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.

Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

Расчеты в рублях,договор в валюте.Учет и проводки

Gennadii сказал(-а): 25.09.2013 12:54

Расчеты в рублях,договор в валюте.Учет и проводки

Господа помогите пожалуйста. Приехали специалисты из бухгалтерии наладить учет импорта. теперь не могу свести концы с концами.Подскажите пожалуйста как должно быть!
Заключили договор с российским ООО и привезли для него товар из-за границы. Договор с ООО у нас в долларах, ООО оплатило предоплату в рублях и документы выставлены в рублях. В программе стояли авансы на 62.02 все как обычно, специалисты сказали что это неверно и переделали так:
1- договор с ООО переставили в ДОЛЛ и поставили галочку «расчеты в у.е» (якобы так формируется курсовая разница и пр)
2- у меня не закрылся ни один аванс (несмотря на то что счета они тоже переставили в выписке на 62,31 и 62.32)
3- не списался товар- ругался что его нет в наличии(хотя все было)

Если расчеты с контрагентом в рублях и оплачивал он в рублях почему я должен учитывать авансы на счете 62,32.
К тому же программа стала отсылать меня в регистры бухгалтерии и просить оставить поле валюта пустым.
Как только убрал все на расчеты 62.01 и 62.02 сразу же все списалось и закрылись авансы.
Как все же правильно то?

1 с 8 3 валюта в торг -12 ?

Enic сказал(-а): 09.04.2015 12:58

1 с 8 3 валюта в торг -12 ?

Enic сказал(-а): 09.04.2015 13:10

Enic сказал(-а): 09.04.2015 13:33

в общем нашел ,что сделать ,что бы цены в оборотке по 62 счету были в рублях, а не в долларах

но никак не получается сделать так, что бы ТОРГ-12 была в долларах, она все равно в рублях, при этом счет-фактура в долларах.

У меня предложение.
Скажите пожалуйста , где на сайте ИТС посмотреть? в каком разделе?
Потому что ,то что договор должен быть не рублевым и оплата должна быть не рублевой ,это и так понятно ,хотя бы из предыдущих версий 1 с .А вот то что для номенклатура нужно досоздать тип цен ,и как это сделать,можно только с помощью интернета.

я так себя стремно чувствую, человек с несколькими образованиями, и большим опытом работы в различных версиях 1 с , не может даже с ИТС распечатать элементарную ТОРГ-12.Из за этого интуитивного интерфейса.

1 так и сделал
2 знаю, так и есть например 62.21, вот только это не влияет на ТОРГ-12
3 Надо создать Тип цен и в ней указать доллар. В итоге и в договоре укзаать что доллара и оплата доллара и тип цен для данной номенклатуры установить доллар.

но Торг-12 все равно в рублях, а счет-ф в долларах.

КАК ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ В ВАЛЮТЕ?

Доброе утро!Подскажите пожалуйста,как выставить счет в валюте (1с Предприятие 8.0),При составлении счета,в графе «цены и валюты» стоит «руб»,изменить не удаётся,как это можно сделать?

Уважаемый, у Вас валюта договора какая стоит — рубли? Ну так поменяйте на баксы и будет Вам счастье, только учтите одну гадость — у Вас потом все расчеты с этим контрагентом будут со всеми радостями жизни — курсовыми, суммовыми и т.п.

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Учет валютных операций в 1С 8.3 на примере продажи и покупки валюты

Иногда у организаций возникает необходимость купить или продать иностранную валюту. Ситуация может быть много. Например, вы импортируете или экспортируете товары, отправляете сотрудников в заграничные командировки, выплачиваете кредит в иностранной валюте и т. п.

Действующее законодательство обязывает организации производить переоценку валютных остатков в рубли по установленному курсу. В случае возникновения курсовой разницы в положительную для вас сторону, она отражается как прочий доход в БУ и как внереализационный доход в НУ. Сумма отрицательной разницы учитывается аналогично, только на расход.

В этой статье мы на примере рассмотрим, как в 1С 8.3 производятся валютные операции и рассмотрим их проводки, а именно — покупку и продажу валюты.

Предварительная настройка 1С

Прежде, чем приступать к работе с валютой, необходимо произвести настройку программы.

В том случае, когда перевод между валютным и рублевым счетом занимает больше дня, вам будет нужно применять промежуточный 57 счет.

Из раздела «Главное» перейдите к учетной политике вашей компании.

В открывшемся окне найдите пункт под названием «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств» и отметьте го флагом. Данную надстройку не обязательно включать.

Так же рекомендуется проверить установку еще одной надстройки. В меню «Администрирование» выберите пункт «Функциональность». В появившемся окне настройки откройте закладку «Расчеты» и проверьте, установлен ли флаг на пункте «Расчеты в валюте и у.е.». У нас он уже был установлен по умолчанию.

Загрузка курсов валют

В разделе «Справочники» выберите пункт «Валюты».

Перед вами откроется список всех добавленных в программу валют с их курсами. В этой форме нажмите на кнопку «Загрузить курсы валют…».

Программа предложит вам выбрать те иностранные валюты, для которых нужно загрузить курсы. Отметьте их флажками и нажмите на кнопку «Загрузить и закрыть». По умолчанию берется текущая дата, но ее можно изменить.

Теперь можно приступать непосредственно к нашему примеру продажи и покупки валюты в 1С 8.3.

Продажа валюты

Списание иностранной валюты

Рассмотрим пример, когда нашей организации необходимо продать 7000$ Сбербанку за рубли. Первоначально в 1С создается платежное поручение и на его основании списание с расчетного счета. Само платежное поручение мы рассматривать не будем, и сразу перейдем к оформлению списания, так как именно оно совершает необходимые проводки.

В качестве вида операции укажите «Прочие расчеты с контрагентами». Получателем в нашем случае является ПАО Сбербанк. С ним у нас уже заключен договор с расчетами в USD. Он выбирается в карточке данного документа. На рисунке ниже отображена карточка этого договора.

Так же в списание укажем счет учета 52 (Валютные счета) и счет расчетов 57.22 (Реализация иностранной валюты). Кроме этого необходимо указать вашу организацию и банковский счет.

Проведем документ и рассмотрим его проводки. Вы можете увидеть, что отразилось не только само списание, но и курсовые разницы.

В случае, если валюта изменила свою стоимость с момента последней валютной операции, в 1С добавится еще и проводка по расчету переоценки валютных остатков (если переоценка настроена).

Поступление на расчетный счет

После получения банком 7000$, он переведет нам ее в рублевом эквиваленте. В программе учитывается документом поступления на расчетный счет.

Поступление заполняется автоматически после выгрузки из клиент-банка. Все же, рекомендуется проверить заполненные реквизиты, особенно счет и сумму.

Движения данного документа отображены на рисунке ниже.

Покупка валюты

В случае покупки валюты в 1С 8.3 вам необходимо произвести те же самые действия, что и в предыдущем примере.

В этой ситуации списание будет иметь вид «Прочие расчеты с контрагентом». В проводках по покупке валюты вместо 57.22 будет 57.02 (Приобретение иностранной валюты). Поступление на р/с будет иметь вид «Приобретение иностранной валюты».

Смотрите еще:

  • Возьму авто в аренду с правом выкупа луганск Аренда авто с правом выкупа Компания RENTAL создала условия для выгодной, безопасной и удобной покупки авто. Вы можете взять у нас любой автомобиль на прокат и при желании выкупить его в […]
  • Групповое изменение реквизитов в 1с 83 как пользоваться Групповая обработка документов и справочников в 1С 8.3 (управляемые формы) Довольно часто возникают ситуации, когда в 1С 8.3 необходимо массово изменить реквизиты какого-то элемента в […]
  • Как внести уставный капитал в 1с бухгалтерия Как внести уставный капитал в 1с бухгалтерия Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отразить формирование уставного капитала организации? Дата публикации 17.01.2017 Использован релиз […]
  • Доходы ип на осно в 1с 83 Учет для индивидуальных предпринимателей в "1С:Бухгалтерии 8" Примечание: * Отметим, что фирма "1С" обеспечивает бесплатную поддержку для базовых версий программных продуктов системы […]
  • Как учесть уплаченный аванс 1с Как в 1С Бухгалтерия при расчете налога по УСН учесть страховые взносы ИП, уплаченные авансом? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2744)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.39) Ип на […]
  • Уточненную декларацию по ндс как заполнить Как сделать уточненную декларацию по НДС в 2017-2018 годах? Уточненная декларация по НДС в обязательном порядке подается при выявлении ошибок, приведших к занижению налога или завышению […]
  • Договор цессии у цессионария в 1с 82 Как провести договор цессии в 1С 8.3 — примеры проводок В данной статье речь пойдет главным образом о проведении договора цессии в конфигурации 1С 8.3: «Бухгалтерия предприятия 3.0». Это […]
  • Как рассчитать ндс в 1с 83 НДС к уплате в 1С 8.2 Здравствуйте.1) Разница между суммами НДС по Книге продаж (гр.5б + гр.6б) и по Книге покупок (гр.8б + гр.9б ) за период (квартал).2) Сформируйте Анализ счета […]

Обсуждение закрыто.